LPPKal TH. ANGGARAN 2022
en 31 Mei 2023 09:57:33 WIB
BAB I
PENDAHULUAN
- Tujuan Penyusunan Laporan
Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Purwodadi.
- Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
Visi adalah suatu harapan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi.
Adapun rumusan visi Kalurahan Purwodadi tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut :
“ Mewujudkan Masyarakat Desa Purwodadi Yang Maju, Bersatu, Damai dan Sejahtera”
Visi Kalurahan Purwodadi dapat diuraikan dalam pengertian sebagai berikut:
- Masyarakat yang maju merupakan impian yang akan dicapai oleh seluruh aparatur kalurahan, dimana suatu keadaan kondisi sosial masyarakat yang mengalami peningkatan ke arah positif daripada kondisi sebelumnya;
- Masyarakat yang bersatu adalah masyarakat yang mengedepankan solidaritas dan toleransi dalam menghadapi perbedaan di tengah kehidupan bermasyarakat, dimana perbedaan yang ada bukanlah suatu penghalang persatuan;
- Damai merupakan modal dasar dalam menjalankan suatu sistem kehidupan kemasyarakatan, yaitu keadaan yang selalu kondusif tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban yang berarti;
- Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder.
Untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara pembangunan dan pemerintahan agar sesuai dan selaras dengan isi substansinya maka dirumuskan Misi Kalurahan Purwodadi tahun 2020 - 2025 sebagai berikut :
- Meningkatkan kinerja Pamong Kalurahan sesuai standar operasional dan prosedur;
- Menyelenggarakan pemerintahan desa secara terbuka dan menyeluruh;
- Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah cepat dan tepat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan;
- Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
- Meningkatkan seni budaya dan perikehidupan keagamaan;
- Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.
- Strategi dan Kebijakan
Arah kebijakan anggaran Kalurahan Purwodadi difokuskan untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi desa purwodadi dalam mengemban amanat untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat secara rasional, obyektif dan adil.
Belanja desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik serta efektifitas dan efisien belanja aparatur. Kebijakan umum anggaran Pemerintah Kalurahan Purwodadi berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu :
- Partisipasi masyarakat
Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.
- Transparansi anggaran
Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis obyek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
- Disiplin anggaran
Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :
- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
- Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- Pelaksanaan Program Kegiatan harus menyesuaikan dengan pagu anggaran, sesuai waktu yang telah ditentukan dan harus sesuai dengan sumber dana yang di rencanakan.
- Keadilan anggaran
Dalam proses penganggaran harus mempertimbangkan segala regulasi yang berlaku dengan memperhatikan proporsi dan skala prioritas rencana program kegiatan.
- Efisiensi dan efektifitas anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.
BAB II
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
- GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan lebih menekankan pada kegiatan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Lainnya. Adapun sumberdana yang dianggarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan adalah PAD, ADD, PBH, DLL.
No |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
|
1. |
Perundang undangan |
a. Peraturan Kalurahan |
7 |
5 |
|
b. Peraturan Bersama Lurah |
0 |
0 |
|||
c. Peraturan Lurah |
7 |
8 |
|||
d. Keputusan Lurah |
40 |
32 |
|||
2. |
Kependudukan |
a. Jumlah Penduduk |
|
|
|
1) Laki laki |
3.704 |
4.004 |
|||
2) Perempuan |
3.873 |
4.021 |
|||
3) Jml Kepala Keluarga |
2.561 |
2.728 |
|||
4) Jml Anggota Keluarga |
5.016 |
5.297 |
|||
5) Jml Jiwa |
7.577 |
8.025 |
|||
b. Jumlah Penduduk menurut Tk. Pendidikan |
|
|
|||
1) Pendidikan Umum |
5.495 |
5.592 |
|||
2) Pendidikan Khusus |
|
|
|||
c. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian |
|
|
|||
1) PNS |
33 |
37 |
|||
2) TNI |
- |
- |
|||
3) Swasta |
3.258 |
3.258 |
|||
4. |
Pertanahan |
a. Status Tanah |
|
|
|
1) Sertifikat Hak milik |
2.150 |
3.150 |
|||
2) Sertifikat Hak Guna Usaha |
- |
- |
|||
3) Sertiikat Hak Pakai |
- |
- |
|||
b. Luas Tanah |
|
|
|||
1) Bersertifikat |
81,294 Ha |
101,294 Ha |
|||
2) Belum Bersertifikat |
1.769, 294 Ha |
1.749, 294 Ha |
|||
3) Tanah kas Desa |
807,211 m² |
837,865 m² |
|||
c. Peruntukan |
|
|
|||
1) Jalan |
119,1Km |
119,1 Km |
|||
2) Tanah Ladang |
2061,6Ha |
2061,6Ha |
|||
3) Bangunan Umum |
1,0260Ha |
1,0260Ha |
|||
4) Perumahan |
110,250Ha |
110,250Ha |
|||
5) Ruang Fasilitas Umum |
12,00 Ha |
12,00 Ha |
|||
4. |
Manajemen Pemerintahan |
a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa |
|
|
|
1) PNS |
0 |
|
|||
2) Non PNS |
0 |
|
|||
b. Jml Anggota Bamuskal |
9 Orang |
9 Orang |
|||
c. Musyawarah Kalurahan |
5 Kali |
9 Kali |
|||
d. Musrenbangkal |
1 Kali |
1 Kali |
|||
e. Musyawarah Bamuskal |
7 Kali |
6 Kali |
|||
5. |
Ketentraman dan ketertiban |
a. Pembinaan Linmas |
|
|
|
1) Jumlah Anggota |
56 Orang |
56 Orang |
|||
2) Alat Pemadam Kebakaran |
- |
- |
|||
3) Jumlah Hansip Terlatih |
- |
- |
|||
b. Ketentraman dan ketertiban |
|
|
|||
1) Jumlah kejadian kriminal |
- |
|
|||
2) Jumlah Bencana alam |
- |
|
|||
3) Jumlah Operasi Penertiban |
- |
|
|||
4) Jumlah Pos Keamanan |
65 unit |
65 unit |
|||
5) Jumlah Kecelakaan Remaja |
- |
|
|||
6. |
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. |
a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan |
|
|
|
1) RT/RW |
65/ 19 |
65/ 19 |
|||
2) PKK Padukuhan |
19 Unit |
19 Unit |
|||
3) Karang Taruna |
19 Unit |
19 Unit |
|||
4) Posyandu |
21 Pos |
21 Pos |
|||
5) LPMP |
19 Unit |
19 Unit |
|||
b. Lembaga Kemasyarakatan membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan |
Ya |
Ya |
|||
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra pemerintah desa |
Ya |
Ya |
|||
d. Lembaga kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sektoral dan program pemerintah Daerah |
Ya |
Ya |
|||
e. Lembaga Adat |
Tidak ada |
Tidak ada |
|||
f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan. |
Tidak |
Tidak |
|||
- Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 :
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah,
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan,
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan,
- Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll),
- Penyediaan Tunjangan BPKal,
- Penyediaan Operasional BPKal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll),
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW,
- Lain lain Sub bidang Siltap, Opsn Pemerintahan Kalurahan,
- Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran,
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan,
- Pengadaan Peralatan Kerja,
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas,
- Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja,
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan,
- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan,
- Pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif,
- Penyusunan monografi Kalurahan,
- Pendataan keluarga/rumah tangga miskin,
- Lain lain sub bidang Administrasi Kependudukan dan Capil,
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBDes (Reguler),
- Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler),
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMDesa/RKPDesa dll),
- Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDes,
- APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset
- Penyusunan Laporan Lurah, LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
Adapun pagu anggaran bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan adalah sebagai berikut :
Kode Rekening |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
1.01.01 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah |
39.800.000,00 |
1.01.02 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan |
771.957.200,00 |
1.01.03 |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan |
52.877.652,00 |
1.01.04 |
Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
99.092.048,00 |
1.01.05 |
Penyediaan Tunjangan BPKal |
51.550.000,00 |
1.01.06 |
Penyediaan Operasional BPKal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
4.800.500,00 |
1.01.07 |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
24.250.000,00 |
1.01.99 |
Lain lain Sub bidang Siltap, Opsn Pemerintahan Desa |
1.800.000,00 |
1.02.01 |
Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran |
6.000.000,00 |
1.02.02 |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan |
5.089.000,00 |
1.02.90 |
Pengadaan Peralatan Kerja |
9.530.500,00 |
1.02.94 |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas |
2.370.000,00 |
1.02.95 |
Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja |
4.878.700,00 |
1.03.01 |
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
2.525.500,00 |
1.03.02 |
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa |
7.648.000,00 |
1.03.05 |
Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif |
12.520.000,00 |
1.03.90 |
Penyusunan monografi kalurahan |
4.360.000,00 |
1.03.91 |
Pendataan keluarga/rumah tangga miskin |
18.930.000,00 |
1.03.99 |
Lain lain sub bidang Administrasi Kependudukan dan Capil |
67.530.500,00 |
1.04.01 |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
6.064.500,00 |
1.04.02 |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
10.830.000,00 |
1.04.03 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll) |
2.180.000,00 |
1.04.04 |
Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
9.697.000,00 |
1.04.05 |
Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset |
3.600.000,00 |
1.04.07 |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
3.066.000,00 |
1.04.08 |
Pengembangan Sistem Informasi Desa/kalurahan |
10.200.000,00 |
1.04.90 |
Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran |
8.147.155,00 |
1.05.03 |
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin |
171.600.000,00 |
1.05.94 |
Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB |
2.709.000,00 |
|
J U M L A H |
1.415.603.255,00 |
- Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
Kode Rekening |
Uraian |
Realisasi (Rp) |
% |
1.01.01 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah |
38.288.000,00 |
96,2% |
1.01.02 |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan |
766.339.968,00 |
99,3% |
1.01.03 |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan |
52.640.192,00 |
99,6% |
1.01.04 |
Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
93.090.980,00 |
93,9% |
1.01.05 |
Penyediaan Tunjangan BPKal |
50.750.000,00 |
98,4% |
1.01.06 |
Penyediaan Operasional BPKal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
4.800.500,00 |
100,0% |
1.01.07 |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
24.250.000,00 |
100,0% |
1.01.99 |
Lain lain Sub bidang Siltap, Opsn Pemerintahan Kalurahan |
1.800.000,00 |
100,0% |
1.02.01 |
Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran |
5.845.000,00 |
97,4% |
1.02.02 |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan |
3.898.000,00 |
76,6% |
1.02.90 |
Pengadaan Peralatan Kerja |
9.000.000,00 |
94,4% |
1.02.94 |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas |
2.370.000,00 |
100,0% |
1.02.95 |
Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja |
2.730.000,00 |
56,0% |
1.03.01 |
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
2.525.500,00 |
100,0% |
1.03.02 |
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa |
6.148.000,00 |
80,4% |
1.03.05 |
Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif |
8.990.000,00 |
71,8% |
1.03.90 |
Penyusunan monografi desa |
4.360.000,00 |
100,0% |
1.03.91 |
Pendataan keluarga/rumah tangga miskin |
6.461.000,00 |
34,1% |
1.03.99 |
Lain lain sub bidang Administrasi Kependudukan dan Capil |
0,00 |
0,0% |
1.04.01 |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
3.302.500,00 |
54,5% |
1.04.02 |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
9.215.000,00 |
85,1% |
1.04.03 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
2.180.000,00 |
100,0% |
1.04.04 |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, |
9.697.000,00 |
100,0% |
1.04.05 |
Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset |
3.600.000,00 |
100,0% |
1.04.07 |
Penyusunan Laporan Lurah, LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat |
3.066.000,00 |
100,0% |
1.04.08 |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
10.200.000,00 |
100,0% |
1.04.90 |
Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran |
8.143.600,00 |
100,0% |
1.05.03 |
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin |
171.600.000,00 |
100,0% |
1.05.94 |
Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB |
2.709.000,00 |
100,0% |
|
J U M L A H |
1.308.000.240,00 |
92,4% |
BAB III
PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- Gambaran umum Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
No |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
1. |
Sarana dan Prasarana |
a. Jalan Desa |
101 Km |
101 Km |
b. Jalan Kabupaten (Km) |
13 Km |
16 Km |
||
c. Jalan Provinsi (Km) |
5,1 Km |
5,1 Km |
||
d. Jalan Negara (Km) |
- |
- |
||
e. Jembatan (Buah) |
6 buah |
6 buah |
||
f. Kantor Lurah |
Ada |
Ada |
||
2. |
Pembangunan Pendidikan |
a. Tempat Pendidikan Umum |
|
|
1) Kelompok Bermain (Jml) |
8 Unit |
8 Unit |
||
2) Taman Kanak kanak |
4 Unit |
4 Unit |
||
3) Sekolah Dasar |
5 Unit |
5 Unit |
||
4) Sekolah Menengah |
1 Unit |
1 Unit |
||
5) Akademi |
- |
- |
||
6) Institut/Sekolah Tinggi |
- |
- |
||
b. Tempat Pendidikan Khusus |
|
|
||
1) Pendidikan Pesantren |
- |
- |
||
2) Madrasah |
- |
- |
||
3) Sekolah Luar Biasa |
- |
- |
||
4) Balai Latihan Kerja |
- |
- |
||
5) Kursus- Kursus |
- |
- |
||
3. |
Pembangunan Kesehatan |
a. RSU Pemerintah |
- |
- |
b. RSU Swasta |
- |
- |
||
c. RS. Kusta |
- |
- |
||
d. RS. Mata |
- |
- |
||
e. RS. Jiwa |
- |
- |
||
f. RS. Bersalin |
- |
- |
||
g. Rumah Bidan |
- |
- |
||
h. Puskesmas |
1 Unit |
1 Unit |
||
i. Apotek |
|
|
||
4. |
Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan |
a. Sarana Olahraga |
|
|
1) Lapangan Umum |
6 Tmpt |
12 Tmpt |
||
2) Lapangan Khusus |
- |
- |
||
b. Sarana Kesenian |
|
|
||
1) Gelanggang Remaja |
- |
- |
||
2) Gedung Kesenian |
- |
- |
||
3) Gedung Teater |
- |
- |
||
4) Gedung Bioskop |
- |
- |
||
c. Sarana Sosial |
|
|
||
1) Panti Asuhan |
- |
- |
||
2) Panti Pijat Tunanetra |
- |
- |
||
3) Panti Werda |
- |
- |
||
4) Panti Jompo |
- |
- |
||
d. Sarana Komunikasi |
|
|
||
1) Radio Komunikasi |
26 Unit |
26 Unit |
||
2) Papan Pengumuman |
4 Unit |
4 Unit |
||
5. |
Pembangunan Lingkungan hidup dan Pemukiman |
a. Pembangunan perumahan rakyat/ pengembangan |
140 |
0 |
b. Industri besar |
- |
- |
||
c. Industri Sedang |
2 |
2 |
||
d. Industri Rumah tangga |
10 |
10 |
||
e. Tempat Rekreasi |
- |
- |
||
f. Hotel |
- |
- |
||
g. Restoran/ Rumah makan |
13 |
16 |
||
h. Saluran Irigasi |
- |
- |
- Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 :
- Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
- Pengembangann dan pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD milik Kalurahan
- Pemeliharaan Gedung PAUD milik Kalurahan
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pemberian Makanan Tambahan Balita/ PAUD
- Insentif kader kesehatan/KB
- Lain lain kegiatan sub bidang kesehatan
- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan jalan lingkungan padukuhan
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/
- Balai Kemasyarakatan
- Pembangunan Monumen Gapura/tugu keistimewaan
- Pembangunan/rehabilitasi Balai Padukuhan
- Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
- Pemberian stimulan Jamban sehat KK Miskin
- Pengembangan Pariwisata tingkat kalurahan
- Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek Wisata
Adapun rincian pagu anggaran bidang Pembangunan Kalurahan adalah sebagai berikut:
Kode Rekening |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
2.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll) |
60.000.000,00 |
2.01.02 |
Pengembangann dan pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
7.800.000,00 |
2.01.09 |
Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD milik Kalurahan |
15.664.500,00 |
2.01.90 |
Pemeliharaan Gedung PAUD milik Kalurahan |
34.251.000,00 |
2.01.91 |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
7.014.000,00 |
2.02.02 |
Pemberian Makanan Tambahan Balita/ PAUD |
29.000.000,00 |
2.02.04 |
Insentif kader kesehatan/KB |
68.400.000,00 |
2.02.09 |
Lain lain kegiatan sub bidang kesehatan |
6.420.000,00 |
2.02.98 |
Pemeliharaan Jalan Desa |
170.161.500,00 |
2.02.99 |
Pemeliharaan jalan lingkungan padukuhan |
304.035.000,00 |
2.03.01 |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan |
50.870.000,00 |
2.03.02 |
Pembangunan Monumen Gapura/ tugu keistimewaan |
63.000.000,00 |
2.03.05 |
Pembangunan/rehabilitasi Balai Padukuhan |
160.000.000,00 |
2.03.06 |
Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa |
26.000.000,00 |
2.03.15 |
Pemberian stimulan Jamban sehat KK Miskin |
62.015.000,00 |
2.04.11 |
Pengembangan Pariwisata tingkat desa |
19.316.000,00 |
2.04.91 |
Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek Wisata |
32.300.000,00 |
J U M L A H |
1.116.247.000,00 1.116.247.000,00 |
- Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022 :
Kode Rekening |
Uraian |
Realisasi (Rp) |
% |
2.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor,Pakaian dll) |
60.000.000,00 |
100,0% |
2.01.02 |
Pengembangann dan pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
7.800.000,00 |
100,0% |
2.01.09 |
Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD milik Kalurahan |
15.664.500,00 |
100,0% |
2.01.90 |
Pemeliharaan Gedung PAUD milik Kalurahan |
33.397.000,00 |
97,5% |
2.01.91 |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
7.014.000,00 |
100,0% |
2.02.02 |
Pemberian Makanan Tambahan Balita/ PAUD |
29.000.000,00 |
100,0% |
2.02.04 |
Insentif kader kesehatan/KB |
68.400.000,00 |
100,0% |
2.02.09 |
Lain lain kegiatan sub bidang kesehatan |
6.420.000,00 |
100,0% |
2.02.98 |
Pemeliharaan Jalan Desa |
170.161.500,00 |
100,0% |
2.02.99 |
Pemeliharaan jalan lingkungan padukuhan |
304.035.000,00 |
100,0% |
2.03.01 |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ |
0,00 |
0,0% |
2.03.02 |
Pembangunan Monumen Gapura |
63.000.000,00 |
100,0% |
2.03.05 |
Pembangunan/rehabilitasi Balai Padukuhan |
160.000.000,00 |
100,0% |
2.03.06 |
Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa |
26.000.000,00 |
100,0% |
2.03.15 |
Pemberian stimulan Jamban sehat KK Miskin |
62.015.000,00 |
100,0% |
2.04.11 |
Pengembangan Pariwisata tingkat desa |
19.316.000,00 |
100,0% |
2.04.91 |
Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek Wisata |
9.899.000,00 |
30,6% |
J U M L A H |
1.042.122.000,00 |
93,4% |
BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN
- Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
No |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
1. |
Sosialisasi Produk hukum Kalurahan |
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah |
|
|
1) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (.... Kali ) |
2 Kali |
3 Kali |
||
2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 ( .... Kali) |
- |
- |
||
3) Peraturan Menteri mengenai Desa ( ...... kali ) |
4 kali |
3 kali |
||
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah |
|
|
||
1) Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Desa ( ...... kali ) |
3 Kali |
2 Kali |
||
2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa ( ...... kali ) |
2 Kali |
4 Kali |
||
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa |
|
|
||
1) Sosialisasi Peraturan Desa |
7 Kali |
5 Kali |
||
2) Sosialisasi Peraturan Lurah |
7 Kali |
8 Kali |
||
3) Sosialisasi Peraturan Bersama Lurah |
- |
- |
||
2. |
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat |
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat |
1 Kali |
1 Kali |
b. Masyarakat menyampaikan informasi Kepada Pemerintah Desa |
Ya |
Ya |
||
c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil |
Ya |
Ya |
||
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban |
Ya |
Ya |
||
e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa |
Ya |
Ya |
||
3. |
Sosial Budaya Masyarakat |
a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama |
1 Kali |
1 Kali |
b. Sosialisasi mengenai pengembangan olahraga dan kesenian |
- Kali |
1 Kali |
||
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat |
3 Kali |
2 Kali |
||
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup |
1 Kali |
2 Kali |
||
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal |
- Kali |
1 Kali |
||
f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan |
1 kali |
1 kali |
||
4. |
Sosial Keagamaan |
a. Majelis Taklim |
16 Klp |
16 Klp |
b. Majelis Gereja |
- |
- |
||
c. Majelis Budha |
- |
- |
||
d. Majelis Hindu |
- |
- |
||
e. Remaja Masjid |
20 Klp |
20 Klp |
||
f. Remaja Gereja |
- |
- |
||
g. Remaja Budha |
- |
- |
||
h. Remaja Hindu |
- |
- |
||
5. |
Ketenagakerjaan |
a. Penyalur Pembantu rumah tangga |
- |
- |
b. Penampung pekerja ke luar negeri |
- |
- |
- Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 antara lain :
- Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Padukuhan Gesing,
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/
Ketertiban oleh Pemkal,
- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan,
- Pemeliharaan Sarpras Kebudayaan, Rumah dan dan Keagamaan
- Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
- Pelaksanaan Upacara adat tradisi tingkat Kalurahan
- Peningkatan Sarpras Kepemudaan/ Olahraga milik Kalurahan
- Operasional Karang Taruna
- Operasional LPMD dan/atau LPMD
- Operasional PKK
- Lain lain Sub Bidang Kelembagaan
Dengan rincian pagu anggaran sebagai berikut :
Kode Rekening |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
3.01.01 |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
25.000.000,00 |
3.01.02 |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ |
5.537.000,00 |
3.02.01 |
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tk Desa |
1.965.000,00 |
3.02.04 |
Pemeliharaan Sarpras Kebudayaan, Rumah dan dan Keagamaan |
4.000.000,00 |
3.02.90 |
Pemberian stimulan kegiatan keagamaan |
5.700.000,00 |
3.02.92 |
Pelaksanaan Upacara adat tradisi tngkat desa |
6.500.000,00 |
3.03.05 |
Peningkatan Sarpras Kepemudaan/ Olahraga milik desa |
13.476.000,00 |
3.03.93 |
Operasional Karang Taruna |
2.569.000,00 |
3.04.95 |
Operasional LPMD dan/atau LPMD |
5.284.000,00 |
3.04.96 |
Operasional PKK |
8.670.000,00 |
3.04.99 |
Lain lain Sub Bidang Kelembagaan |
6.000.000,00 |
|
J U M L A H |
84.701.000,00 |
- Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kalurahan Tahun Anggaran 2022 :
Kode Rekening |
Uraian |
Realisasi (Rp) |
% |
3.01.01 |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan |
25.000.000,00 |
100,0% |
3.01.02 |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
5.537.000,00 |
100,0% |
3.02.01 |
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan |
0,00 |
0,0% |
3.02.04 |
Pemeliharaan Sarpras Kebudayaan, Rumah dan dan Keagamaan |
4.000.000,00 |
100,0% |
3.02.90 |
Pemberian stimulan kegiatan keagamaan |
5.700.000,00 |
100,0% |
3.02.92 |
Pelaksanaan Upacara adat tradisi tingkat kalurahan |
0,00 |
0,0% |
3.03.05 |
Peningkatan Sarpras Kepemudaan/ Olahraga milik kalurahan |
13.476.000,00 |
100,0% |
3.03.93 |
Operasional Karang Taruna |
2.569.000,00 |
100,0% |
3.04.95 |
Operasional LPMD dan/atau LPMD |
5.284.000,00 |
100,0% |
3.04.96 |
Operasional PKK |
8.670.000,00 |
100,0% |
3.04.99 |
Lain lain Sub Bidang Kelembagaan |
6.000.000,00 |
100,0% |
|
J U M L A H |
76.236.000,00 |
90,0% |
BAB V
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN
- Gambaran umum Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
No |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
1. |
Sosialisasi dan Motivasi masyarakat. |
a. Bidang Sosial Budaya |
1 Kali |
2 Kali |
b. Bidang Ekonomi |
2 Kali |
2 Kali |
||
c. Bidang Politik |
- |
- |
||
d. Bidang Lingkungan |
1 Kali |
2 Kali |
||
2. |
Pemberdayaan masyarakat. |
a. Pemberdayaan Keluarga |
2 Kali |
2 Kali |
b. Pemberdayaan Pemuda |
2 Kali |
2 Kali |
||
c. Pemberdayaan Olahraga |
24 Kali |
30 Kali |
||
d. Pemberdayaan Karang taruna |
2 Kali |
3 Kali |
||
3. |
Penggalangan Partisipasi masyarakat. |
a. Bidang Pendidikan |
1 Kali |
3 Kali |
b. Bidang Kesehatan |
6 Kali |
9 Kali |
- Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- Penguatan Ketahanan pangan tingkat kalurahan
- Pengenalan/ pelatihan alat tepat guna pertanian
- Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- Lain lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
- Lain lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kal.
- Penyelnggaraan Festival seni budaya anak
- Pelatihan Manajemen UMKM/koperasi
- Pameran promosi produk usaha masyarakat
- Pelatihan Pengelolaan BUMDes/ pelatihan oleh Pemkal
Dengan rincian pagu anggaran seperti di bawah ini :
Kode Rekening |
Uraian |
Anggaran (Rp) |
|||||
4.02.01 |
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan |
31.350.000,00 |
|||||
4.02.02 |
Penguatan Ketahanan pangan tingkat kalurahan |
258.540.000,00 |
|||||
4.02.05 |
Pengenalan/ pelatihan alat tepat guna pertanian |
6.892.500,00 |
|||||
4.02.92 |
Pem Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan KomentarPencarianStatistik Kunjungan
MUSIK AUDIO |